Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ học
- Cách xác định nhóm lược đồ
- Làm thế nào để xác định lược đồ xác định
Cách xác định nhóm lược đồ
Chúng tôi có thể tạo các nhóm giản đồ cho tổ chức mua hàng hoặc nhà cung cấp.
Các nhóm lược đồ sau đó được chỉ định cho các tổ chức mua hàng trong việc tùy chỉnh và cho các nhà cung cấp trong hồ sơ tổng thể của nhà cung cấp. Chúng được sử dụng để lập bản đồ quy trình xác định giá dựa trên nhà cung cấp hoặc tổ chức mua hàng.
Bước 1)
- Chọn Xác định Nhóm lược đồ từ đường dẫn SPRO IMG giống như trong các chủ đề trước.
- Từ menu bên dưới, chọn Nhóm lược đồ: Nhà cung cấp .
Bước 2)
Trên màn hình tiếp theo, bạn có thể xác định nhóm giản đồ để sử dụng trong tổng thể về nhà cung cấp và duy trì mô tả về các nhóm giản đồ của nhà cung cấp của bạn.
Bạn chỉ xác định số và mô tả nhóm lược đồ. Không có cài đặt nào vì cài đặt này được sử dụng để gán cho bản ghi chính của nhà cung cấp.
Ví dụ: chúng ta có thể cần tạo một nhóm mới 02 - Nhà cung cấp lược đồ 02.
Bước 3)
Tiếp theo, chọn nhóm lược đồ để mua tổ chức từ menu nhóm lược đồ chính.
Xác định các nhóm giản đồ của bạn theo yêu cầu của bạn. Bạn chỉ xác định số và mô tả nhóm lược đồ. Cũng không có cài đặt nào, chỉ là một chỉ báo được chỉ định cho tổ chức mua hàng.
Bước 4)
Chọn Chỉ định Nhóm lược đồ cho Tổ chức mua hàng từ menu nhóm lược đồ.
Chỉ định nhóm giản đồ mong muốn cho tổ chức mua hàng. Như bạn có thể thấy trên màn hình bên dưới, trường bên phải được để trống, đó là vì nếu bạn để trống, điều đó có nghĩa là lược đồ tổ chức mua hàng mặc định sẽ được sử dụng .
Nếu bạn muốn sử dụng một lược đồ chuẩn để tổ chức nhóm, hãy để trống trường trong màn hình trước đó và nếu bạn muốn chọn Giản đồ 0001, hãy nhập 0001 vào trường được đánh dấu ở màn hình phía trên. Màn hình với các lược đồ có sẵn để phân công cho tổ chức mua hàng có sẵn trong bước trước (giống như trên màn hình bên dưới).
Bước 5)
Gán một nhóm giản đồ trong tổng thể của nhà cung cấp.
Go to the purchasing data view. You will see Schema group, Vendor field. You can choose whichever schema group is suitable for this vendor, default is left blank for standard schema vendor.
You can see that this field is maintained at purchasing organization organizational level (0001), so in combination with schema group for that purchasing organization, if we check tables, the selected calculation schema will be RM0000 - Purchasing Document (Big), as you can see in the next topic.
How to Define Schema Determination
Determination of calculation schema is a customizing activity.
You have to assign a pricing procedure to a schema group purchasing organization / schema group vendor combination.
Settings are located in Define schema determination option.
Step 1)
Choose Determination Calculation schema for Standard Purchase Orders.
Step 2)
- Choose schema group for purchasing organization.
- Choose schema group for vendor.
- Choose calculation schema to be assigned to the purch.org/vendor schema group combination.
Let's analyze two records on this screen.
- In case 1, we have chosen default schema group for purchasing organization (first field is empty), also, default schema group for vendor (second field is empty), for this combination of both default schema groups, we assigned a RM0000 (Purchasing document - Big) calculation schema.
- In case 2, we have chosen schema group for purchasing organization as 0001, and schema group for vendor as 01, and assigned an RM1000 calculation schema to the combination.
How does it work?
Let's say that we have a purchase organization 0001 with blank (default) schema group assigned to it, and a purchase organization 0002 with schema group 0001 assigned to it (not default).
We also have a vendor 1 with assigned schema group as blank (default), and vendor 2 with schema group defined as 01 (not default).
- In case we are creating a purchase order through purchasing group 0001 for vendor 1, our calculation schema is going to be determined as RM0000.
- If we are creating a PO for vendor 2 through purchasing organization 0001, calculation schema RM1000 will be determined.
- Nếu chúng tôi đang tạo PO cho bất kỳ nhà cung cấp nào trong số hai nhà cung cấp trong tổ chức mua 0002, trong cả hai trường hợp, sẽ có lược đồ tính toán được xác định là RM1000.
Bảng dưới đây làm rõ việc xác định lược đồ tính toán.
VENDOR | VENDOR SCH.GRP. | |||
Nhà cung cấp 1 | Mặc định (trống) | RM0000 | RM1000 | |
Nhà cung cấp 2 | 01 | RM1000 | RM1000 | |
Mặc định (trống) | 0001 | PURCH.ORG.SCH.GRP. | ||
Tổ chức mua hàng 0001 | Tổ chức mua hàng 0002 | TỔ CHỨC MUA HÀNG |
Bạn xong việc rồi. Thủ tục định giá của bạn hiện đã hoạt động đầy đủ.
Bạn có thể sử dụng một số tính năng nâng cao như loại trừ điều kiện, kiểm soát sao chép, xác định giới hạn cho các loại điều kiện, v.v.